遂宁市供销社“六举措”确保预算
整改执行落实到位
遂宁市审计局对我社2017年度预算执行情况审计反馈情况后,我社立即部署整改工作,由分管财务工作的领导负责,财审科牵头,相关科室配合从六个方面对预算执行进行了整改落实。一是加强预算超支管理。严格控制非预算内支出,抓好预算编制,尽量使预算指标与实际开支一致,尽量减少调节使用预算科目指标;二是切实规范会计核算,严格按科目核算支出,进一步提高会计核算质量,并对资产、负债两边记账的长期往来款进行彻底清理;三是清退超标支出。把超范围加班费、超标准支出出差公杂费、出差住宿费退缴国库;四是完善费用附件。补齐支出费用原始票据,完善出差审批手续;五是加强内控制度建设。修订机关财务管理制度,切实提高费用开支控制力度,修改完善费用审批流程;六是加强政策文件学习。组织职工会专题学习了差旅费、招待费、会议费等相关文件政策。进一步规范了我社的财审工作,有力保障了各项工作顺利展开。
2018 年10月26日